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Última atualização realizada em 19/03/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1407 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA URBANA
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF: Folha PM folha 02.2026 2.660,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 FOLHA DE PGTO REF: Folha PM folha 02.2026 2.660,86
25/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 2.660,86
27/02/2026 Pagamento de Empenho 1407/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.660,86
TOTAL 2.660,86 2.660,86 2.660,86
SALDO A PAGAR 0,00