| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEUZA REGINA OLIARI |
| Número do empenho: | 1751 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 185,80 | 185,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 185,80 | ||
| 04/03/2026 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO. LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI | 185,80 | ||
| 05/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2026 Neuza Regina Oliari - 24087 | 185,80 | ||
| TOTAL | 185,80 | 185,80 | 185,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||