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Última atualização realizada em 19/03/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 1871 Data de lançamento: 10/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA RED SD 32X25 1,57 3,14
2.00 BUCHA RED SD 40X32 1,89 3,79
2.00 BUCHA RED 50X40 5,93 11,86
2.00 BUCHA RED SD 60X50 11,33 22,66
3.00 JOELHO SD 25MM 1,78 5,35
3.00 TEE SD25MM 2,17 6,51
3.00 TEE SD 32MM 7,22 21,66
150.00 CANO SD 40MM 14,57 2.185,82
4.00 CIMENTO Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE AGUA RINCÃO DOS VALOS 51,43 205,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2026 BUCHA RED SD 32X25 BUCHA RED SD 40X32 BUCHA RED 50X40 BUCHA RED SD 60X50 JOELHO SD 25MM TEE SD25MM TEE SD 32MM CANO SD 40MM CIMENTO Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE AGUA RINCÃO DOS VALOS 2.466,49
TOTAL 2.466,49 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.466,49