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Última atualização realizada em 19/03/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1915 Data de lançamento: 12/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ANEL VEDADOR 9,56 38,24
4.00 BICOS INJETORES PARA CAOOMON RAIL 2.118,84 8.475,36
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 381,57 381,57
5.00 ESTOPA - ESTOPA 2,16 10,80
1.00 DESENGRAXANTE/DESENCRAVANTE / DESENGRIPANTE Finalidade: VAN 6925 49,68 49,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2026 ANEL VEDADOR BICOS INJETORES PARA CAOOMON RAIL FILTRO COMBUSTIVEL ESTOPA - ESTOPA DESENGRAXANTE/DESENCRAVANTE / DESENGRIPANTE Finalidade: VAN 6925 8.955,65
18/03/2026 Conforme DANFE Nº 3/057919; REF. EMPENHO 1915/2026 28056 - APOMEDIL SA VEÍCULOS 8.955,65
TOTAL 8.955,65 8.955,65 0,00
SALDO A PAGAR 8.955,65