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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2109 Data de lançamento: 20/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ABRAÇADEIRA NYLON 7,2 1,30 5,20
1.00 CADEADO 30MM 34,90 34,90
1.00 CADEADO 35MM 39,30 39,30
50.00 FIO NYLON 3MM 1,95 97,50
113.00 FIO NYLON 2,25 254,25
2.00 JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 32 MM 6,60 13,20
2.00 JOELHO 90º SOLDÁVEL 40MM 8,20 16,40
1.00 REGULADOR 47,70 47,70
10.00 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 0,35 3,50
100.00 ABRAÇADEIRA 4,8 0,60 60,00
30.00 ARRUELA LISA 5/16 0,35 10,50
1.00 BROCA CONCRETO 64,20 64,20
1.00 BROCA ENC 28,40 28,40
1.00 BROCA CONCRETO 6,0MM 11,60 11,60
20.00 BUCHA FIX TIJOLO 0,65 13,00
20.00 BUCHA FIX 0,15 3,00
2.00 FITA ASFALTICA 3,95 7,90
20.00 PARAFUSO MAD 40X50 0,27 5,40
20.00 PARAFUSO 45X20 0,20 4,00
20.00 PARAFUSO SEXT 1/4X70 Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES 1,10 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2026 ABRAÇADEIRA NYLON 7,2 CADEADO 30MM CADEADO 35MM FIO NYLON 3MM FIO NYLON JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 32 MM JOELHO 90º SOLDÁVEL 40MM REGULADOR ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 ABRAÇADEIRA 4,8 ARRUELA LISA 5/16 BROCA CONCRETO BROCA ENC BROCA CONCRETO 6,0MM BUCHA FIX TIJOLO BUCHA FIX FITA ASFALTICA PARAFUSO MAD 40X50 PARAFUSO 45X20 PARAFUSO SEXT 1/4X70 Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES 741,95
30/03/2026 Conforme DANFE Nº 001/001257; REF. EMPENHO 2109/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda 741,95
06/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2026 Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 741,95
TOTAL 741,95 741,95 741,95
SALDO A PAGAR 0,00