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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JESSICA MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2128 Data de lançamento: 20/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ÁGUA Finalidade: FUNCIONARIOS SMOT 16,90 135,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2026 ÁGUA Finalidade: FUNCIONARIOS SMOT 135,20
24/03/2026 Conforme DANFE Nº 890/65766957; REF. EMPENHO 2128/2026 28026 - Jessica Maciel 135,20
16/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2026 Jessica Maciel - 28026 135,20
TOTAL 135,20 135,20 135,20
SALDO A PAGAR 0,00