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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2235 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVE 77,22 77,22
1.00 LANTERNA CRS LED 3W 78,01 78,01
1.00 LANTERNA LED 5W21 165,91 165,91
3.40 CABO FLEXIVEL 6MM 9,39 31,94
1.00 CONECTOR PERFURANTE CDP 070 13,80 13,80
1.00 PASSADOR FIO 47,30 47,30
1.00 CAP SD 20MM 1,43 1,43
1.00 COLA CANO Finalidade: MANUTENÇÃO ELETRICA SMOT 4,88 4,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 CHAVE LANTERNA CRS LED 3W LANTERNA LED 5W21 CABO FLEXIVEL 6MM CONECTOR PERFURANTE CDP 070 PASSADOR FIO CAP SD 20MM COLA CANO Finalidade: MANUTENÇÃO ELETRICA SMOT 420,49
30/03/2026 Conforme DANFE Nº 001/015380; REF. EMPENHO 2235/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 420,49
06/04/2026 Pagamento de Empenho 2235/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 420,49
TOTAL 420,49 420,49 420,49
SALDO A PAGAR 0,00