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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2259 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA
Unidade: ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. TURISMO, ESPORTE E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CANALETA SISTEMA X TRIPLA TRAMON/DURIN 36,48 36,48
15.00 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO 3,65 54,69
4.00 CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO 4,52 18,06
2.00 PEZZI CJ 1 TOM 2P+T 20A 13,10 26,20
4.00 pezzi placa cega 2x4 4,90 19,61
1.00 PEZZI TOMADA DUPLA 2P+T 20A BR Finalidade: Aquisição de materiais para arrumar a sala que será Sede da Secretaria do Turismo 22,53 22,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 CANALETA SISTEMA X TRIPLA TRAMON/DURIN CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO PEZZI CJ 1 TOM 2P+T 20A pezzi placa cega 2x4 PEZZI TOMADA DUPLA 2P+T 20A BR Finalidade: Aquisição de materiais para arrumar a sala que será Sede da Secretaria do Turismo 177,57
31/03/2026 Conforme DANFE Nº 001/015392; REF. EMPENHO 2259/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 177,57
15/04/2026 Pagamento de Empenho 2259/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 177,57
TOTAL 177,57 177,57 177,57
SALDO A PAGAR 0,00