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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2263 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA
Unidade: ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. TURISMO, ESPORTE E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.80 CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL 3,87 57,29
15.00 CABO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO 3,87 58,06
1.00 PEZZI CJ 2 TOMADA 2P+T 20A 19,65 19,65
1.00 PEZZI TOMADA DUPLA 2P+T 20A BR 22,53 22,53
8.00 PARAFUSO PHILIPS 4,5X40 0,31 2,47
4.00 Parafuso philips 5,0X70 Finalidade: Aquisição de materiais para arrumar a sala que será sede da Secretaria do Turismo 0,70 2,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL CABO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO PEZZI CJ 2 TOMADA 2P+T 20A PEZZI TOMADA DUPLA 2P+T 20A BR PARAFUSO PHILIPS 4,5X40 Parafuso philips 5,0X70 Finalidade: Aquisição de materiais para arrumar a sala que será sede da Secretaria do Turismo 162,80
31/03/2026 Conforme DANFE Nº 001/015389; REF. EMPENHO 2263/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 162,80
15/04/2026 Pagamento de Empenho 2263/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 162,80
TOTAL 162,80 162,80 162,80
SALDO A PAGAR 0,00