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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2277 Data de lançamento: 26/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AREIA 237,20 237,20
1.00 PEDRA BRITA Nº1 (9,5mm a 19 mm) 155,50 155,50
6.00 CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS 50KG 51,42 308,52
30.00 TRELICA 7,83 234,90
28.00 GUIA 15CM Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL (ATENDIMENTO EMERGENCIAL) 34,82 974,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2026 AREIA PEDRA BRITA Nº1 (9,5mm a 19 mm) CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS 50KG TRELICA GUIA 15CM Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL (ATENDIMENTO EMERGENCIAL) 1.910,94
30/03/2026 Conforme DANFE Nº 001/015368; REF. EMPENHO 2277/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 1.910,94
15/04/2026 Pagamento de Empenho 2277/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.910,94
TOTAL 1.910,94 1.910,94 1.910,94
SALDO A PAGAR 0,00