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Última atualização realizada em 23/02/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 236 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha férias e rescisão 01.2026 9.483,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha férias e rescisão 01.2026 9.483,39
26/01/2026 FERIAS E RESCISÕES 24/01 9.483,39
27/01/2026 Pagamento de Empenho 236/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.483,39
TOTAL 9.483,39 9.483,39 9.483,39
SALDO A PAGAR 0,00