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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2399 Data de lançamento: 30/03/2026
Tipo de empenho: SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. OBRAS E TRANSITO
Conta de Despesa: 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Folha 03.2026 354,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2026 FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Folha 03.2026 354,78
30/03/2026 MARÇO 354,78
31/03/2026 Pagamento de Empenho 2399/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 354,78
TOTAL 354,78 354,78 354,78
SALDO A PAGAR 0,00