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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2479 Data de lançamento: 30/03/2026
Tipo de empenho: INDENIZAÇÕES
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INDENIZAÇÃO TRANSPORTE REF.: Folha PM Folha 03.2026 381,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2026 INDENIZAÇÃO TRANSPORTE REF.: Folha PM Folha 03.2026 381,11
30/03/2026 MARÇO 381,11
31/03/2026 Pagamento de Empenho 2479/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 381,11
TOTAL 381,11 381,11 381,11
SALDO A PAGAR 0,00