| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2479 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDENIZAÇÃO TRANSPORTE REF.: Folha PM Folha 03.2026 | 381,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | INDENIZAÇÃO TRANSPORTE REF.: Folha PM Folha 03.2026 | 381,11 | ||
| 30/03/2026 | MARÇO | 381,11 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Empenho 2479/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 381,11 | ||
| TOTAL | 381,11 | 381,11 | 381,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||