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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2493 Data de lançamento: 30/03/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF: Folha PM Folha 03.2026 2.702,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2026 FOLHA DE PGTO REF: Folha PM Folha 03.2026 2.702,53
30/03/2026 MARÇO 2.702,53
31/03/2026 Pagamento de Empenho 2493/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.702,53
TOTAL 2.702,53 2.702,53 2.702,53
SALDO A PAGAR 0,00