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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2707 Data de lançamento: 02/04/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias 04.2026 4.460,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2026 FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias 04.2026 4.460,87
02/04/2026 Férias e Recisões 02/04 4.460,87
02/04/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: ASSIST-GESTÃO E ADM, Centro de Custo: ASSIST-LIVRE 468,39
06/04/2026 Pagamento de Empenho 2707/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.992,48
TOTAL 4.460,87 4.460,87 4.460,87
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE 02/04/2026 468,39 Lançada
TOTAL   468,39