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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2824 Data de lançamento: 07/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
660.00 Serviço de transporte municipal de estudantes do ensino fundamental, Linha Esquina Gaúcha, a ser realizado no turno da manhã, compreendendo viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Ilha do Pontão, EMEF Santa Cruz, Campina, Linha Jorge 30. Outras especificações: - Tipo de veículo/ano/lotação: kombi, van ou micro-ônibus, ano 2000 ou mais novo, com (nove) assentos; - Número de dias letivos previstos: 200 (duzentos); - Número aproximado de alunos: 09 (nove). Finalidade: TRANSPORTE ESCOL 6,74 4.448,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2026 Serviço de transporte municipal de estudantes do ensino fundamental, Linha Esquina Gaúcha, a ser realizado no turno da manhã, compreendendo viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Ilha do Pontão, EMEF Santa Cruz, Campina, Linha Jorge 30. Outras especificações: - Tipo de veículo/ano/lotação: kombi, van ou micro-ônibus, ano 2000 ou mais novo, com (nove) assentos; - Número de dias letivos previstos: 200 (duzentos); - Número aproximado de alunos: 09 (nove). Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ESQUINA GAÚCHA. VERBA 2572 SUPERAVIT 4.448,40
13/04/2026 Conforme DANFE Nº 700/2; REF. EMPENHO 2824/2026 23931 - Mauro Luiz de Azambuja Amaral 4.448,40
14/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2026 Mauro Luiz de Azambuja Amaral - 23931 4.448,40
TOTAL 4.448,40 4.448,40 4.448,40
SALDO A PAGAR 0,00