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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2858 Data de lançamento: 09/04/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA RURAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias e rescisão 04.2026 3.221,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2026 FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias e rescisão 04.2026 3.221,60
09/04/2026 FÉRIAS E RECISÕES 09/04. 3.221,60
09/04/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: OBRAS-RURAL, Centro de Custo: OBRAS-LIVRE 319,64
10/04/2026 Pagamento de Empenho 2858/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.901,96
TOTAL 3.221,60 3.221,60 3.221,60
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE 09/04/2026 319,64 Lançada
TOTAL   319,64