| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 286 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha férias e rescisão 01.2026 | 466,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha férias e rescisão 01.2026 | 466,86 | ||
| 26/01/2026 | FERIAS E RESCISÕES 24/01 | 466,86 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 286/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 466,86 | ||
| TOTAL | 466,86 | 466,86 | 466,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||