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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DROGARIA GIRASOL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2911 Data de lançamento: 10/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ESCOLARES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.41 LENÇOS UMEDECIDOS 50 UNI - LENÇOS UMEDECIDOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE PESSOAL/INFANTIL, UTILIZADOS NA LIMPEZA DA PELE, ESPECIALMENTE EM TROCAS DE FRALDAS E SITUAÇÕES QUE EXIGEM PRATICIDADE. 6,50 2,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2026 LENÇOS UMEDECIDOS 50 UNI - LENÇOS UMEDECIDOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE PESSOAL/INFANTIL, UTILIZADOS NA LIMPEZA DA PELE, ESPECIALMENTE EM TROCAS DE FRALDAS E SITUAÇÕES QUE EXIGEM PRATICIDADE. 2,69
15/04/2026 Conforme DANFE Nº 002/054; REF. EMPENHO 2911/2026 822 - Drogaria Girasol Ltda 2,69
17/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2911/2026 Drogaria Girasol Ltda - 822 2,69
TOTAL 2,69 2,69 2,69
SALDO A PAGAR 0,00