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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2993 Data de lançamento: 14/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: ENSINO SUPERIOR E TECNICO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
896.00 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE CURSAM ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) – CAMPUS IBIRUBÁ/RS. Finalidade: TRANSPORTE ESTUDANTES IFRS CAMPUS IBIRUBA 10,13 9.076,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2026 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE CURSAM ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) – CAMPUS IBIRUBÁ/RS. Finalidade: TRANSPORTE ESTUDANTES IFRS CAMPUS IBIRUBA 9.076,48
23/04/2026 Conforme DANFE Nº 1/237; REF. EMPENHO 2993/2026 21890 - Fv Turismo Ltda 8.377,60
23/04/2026 Estorno cfe declaração. -698,88
24/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2993/2026 Fv Turismo Ltda - 21890 8.176,54
24/04/2026 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2993/2026 201,06
TOTAL 8.377,60 8.377,60 8.377,60
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 24/04/2026 201,06 3615/2026 Lançada
TOTAL   201,06