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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3003 Data de lançamento: 14/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRÂNSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VÁLVULA DE ESFERA 1/2 17,95 17,95
2.00 PARAFUSO 14MM 47,00 94,00
1.00 OLHAL 14MM 25,75 25,75
1.00 OLHAL12X8 23,90 23,90
1.00 GARRA JACARE CLIP 1,80 1,80
1.00 GARRA JACARE 200AP 14,90 14,90
1.00 AGULHA ENGRAXE ROLAMENTO 30,90 30,90
2.00 ANEL ELASTICO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA 2,90 5,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2026 VÁLVULA DE ESFERA 1/2 PARAFUSO 14MM OLHAL 14MM OLHAL12X8 GARRA JACARE CLIP GARRA JACARE 200AP AGULHA ENGRAXE ROLAMENTO ANEL ELASTICO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA 215,00
TOTAL 215,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 215,00