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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3025 Data de lançamento: 15/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CAMARA AR 16 - CAMARA AR 16 120,00 360,00
1.00 CAMARA AR 18 Finalidade: MANUTENÇÃO TRATOR 149 540,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2026 CAMARA AR 16 - CAMARA AR 16 CAMARA AR 18 Finalidade: MANUTENÇÃO TRATOR 149 900,00
23/04/2026 Conforme DANFE Nº 001/001456; 001/001455; REF. EMPENHO 3025/2026 1055 - Leonires Nunes dos Santos ME 900,00
24/04/2026 Pagamento de Empenho 3025/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00