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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3026 Data de lançamento: 15/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CAMARA AR 1000X20 190,00 760,00
4.00 CAMARA AR 900R20 180,00 720,00
2.00 CÂMARA 1400X24 Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 450,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2026 CAMARA AR 1000X20 CAMARA AR 900R20 CÂMARA 1400X24 Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 2.380,00
23/04/2026 Conforme DANFE Nº 001/001457; REF. EMPENHO 3026/2026 1055 - Leonires Nunes dos Santos ME 2.380,00
24/04/2026 Pagamento de Empenho 3026/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.380,00
TOTAL 2.380,00 2.380,00 2.380,00
SALDO A PAGAR 0,00