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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARLOS DANIEL P.DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3053 Data de lançamento: 22/04/2026
Tipo de empenho: INDENIZAÇÕES
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. 171,75 171,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2026 Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. 171,75
22/04/2026 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO 171,75
23/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3053/2026 Carlos Daniel P.de Souza - 1259 171,75
TOTAL 171,75 171,75 171,75
SALDO A PAGAR 0,00