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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 3093 Data de lançamento: 22/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ESCOLARES
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ABRAÇADEIRA 3/4 0,91 9,10
20.00 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 0,44 8,80
22.00 Cabo PP 2x2,5mm 10,41 229,02
3.00 Curva PVC 1,75 5,25
5.00 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 BARRA 16,01 80,05
10.00 LUVA PVC 3/4 POL 1,50 15,00
1.00 PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM 25,77 25,77
1.00 CONJUTO COMPLETO TOMADA 2P+T 20A 15,19 15,19
20.00 parafuso Philips 4,0X40 Finalidade: MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA LAVANDERIA E TROCA DE CABO QUE LIGA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E SALA DE MULTIMEIOS. 0,25 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2026 ABRAÇADEIRA 3/4 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 Cabo PP 2x2,5mm Curva PVC ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 BARRA LUVA PVC 3/4 POL PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM CONJUTO COMPLETO TOMADA 2P+T 20A parafuso Philips 4,0X40 Finalidade: MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA LAVANDERIA E TROCA DE CABO QUE LIGA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E SALA DE MULTIMEIOS. 393,18
04/05/2026 Conforme DANFE Nº 001/015653; REF. EMPENHO 3093/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 393,18
07/05/2026 Pagamento de Empenho 3093/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 393,18
TOTAL 393,18 393,18 393,18
SALDO A PAGAR 0,00