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Última atualização realizada em 23/02/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 334 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 ABRAÇADEIRA NYLON 0,95 95,00
1.00 FITA ISOLANTE 18,80 18,80
48.00 FIO NYLON 3MM 1,95 93,60
10.00 ARRUELA LISA 1/4 0,25 2,50
1.00 CADEADO 35 MM 36,60 36,60
1.00 CADEADO 40MM 40,95 40,95
2.00 DOBRADISA 5,90 11,80
0.50 ELETRODO 37,96 18,98
1.00 ESCOVA DE AÇO 13,35 13,35
153.00 FIO NYLON 2,25 344,25
10.00 PARAFUSO 40x35 0,25 2,50
12.00 PARAFUSO 60X65 1,25 15,00
10.00 PARAFUSO TELHEIRO 1,65 16,50
2.00 PORCA 33,25 66,50
15.00 REBITE ALUMINIO 0,12 1,80
3.00 RESPIRADOR PFF 9,95 29,85
100.00 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 0,30 30,00
1.00 ADESIVO PVC 11,90 11,90
4.00 ARRUELA CHAPEADOR 1/2 2,30 9,20
6.00 ARRUELA LISA 1/2 0,90 5,40
4.00 ARRUELA LISA 3/4 1,55 6,20
1.00 BROCA 12,20 12,20
10.00 BUCHA 0,65 6,50
8.00 CONECTOR PLASTICO 15,50 124,00
1.00 DOBRADISA 4,80 4,80
4.00 Dobradiça 26MM 3,80 15,20
1.00 FITA ADESIVA 5,95 5,95
2.00 PARAFUSO 5/16 5,50 11,00
10.00 PARAFUSO 42X13 0,28 2,80
10.00 PARAFUSO 42X13 0,28 2,80
6.00 PARAFUSO 42X19 0,33 1,98
18.00 PARAFUSO 45X20 0,20 3,60
20.00 PARAFUSO 45X20 0,20 4,00
3.00 PARAFUSO SEXT 5.8 2,90 8,70
2.00 PARAFUSO 10X90MM 6,55 13,10
6.00 PARAFUSO SEXT 1/4X65 0,90 5,40
10.00 PARAFUSO 5/16 1,35 13,50
3.00 PORCA SEXT 1/2 0,95 2,85
2.00 PORCA SEXTAVADA 10MM 0,80 1,60
1.00 PORCA SEXTAVADA 16MM Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT 1,05 1,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 ABRAÇADEIRA NYLON FITA ISOLANTE FIO NYLON 3MM ARRUELA LISA 1/4 CADEADO 35 MM CADEADO 40MM DOBRADISA ELETRODO ESCOVA DE AÇO FIO NYLON PARAFUSO 40x35 PARAFUSO 60X65 PARAFUSO TELHEIRO PORCA REBITE ALUMINIO RESPIRADOR PFF ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 ADESIVO PVC ARRUELA CHAPEADOR 1/2 ARRUELA LISA 1/2 ARRUELA LISA 3/4 BROCA BUCHA CONECTOR PLASTICO DOBRADISA Dobradiça 26MM FITA ADESIVA PARAFUSO 5/16 PARAFUSO 42X13 PARAFUSO 42X13 PARAFUSO 42X19 PARAFUSO 45X20 PARAFUSO 45X20 PARAFUSO SEXT 5.8 PARAFUSO 10X90MM PARAFUSO SEXT 1/4X65 PARAFUSO 5/16 PORCA SEXT 1/2 PORCA SEXTAVADA 10MM PORCA SEXTAVADA 16MM Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT 1.111,71
30/01/2026 Conforme DANFE Nº 001/001232; REF. EMPENHO 334/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda 1.111,71
19/02/2026 Pagamento de Empenho 334/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.111,71
TOTAL 1.111,71 1.111,71 1.111,71
SALDO A PAGAR 0,00