| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 342 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ADITIVO DE RADIADOR | 39,00 | 195,00 |
| 2.00 | BATENTE C/ COIFA Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VAN SPRINTER IZB 4E79. | 39,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | ADITIVO DE RADIADOR BATENTE C/ COIFA Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VAN SPRINTER IZB 4E79. | 273,00 | ||
| 28/01/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64862353; REF. EMPENHO 342/2026 23724 - Irmaos Maier Ltda | 273,00 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 342/2026 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 273,00 | ||
| TOTAL | 273,00 | 273,00 | 273,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||