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Última atualização realizada em 23/02/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 342 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ADITIVO DE RADIADOR 39,00 195,00
2.00 BATENTE C/ COIFA Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VAN SPRINTER IZB 4E79. 39,00 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 ADITIVO DE RADIADOR BATENTE C/ COIFA Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VAN SPRINTER IZB 4E79. 273,00
28/01/2026 Conforme DANFE Nº 890/64862353; REF. EMPENHO 342/2026 23724 - Irmaos Maier Ltda 273,00
19/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 342/2026 Irmaos Maier Ltda - 23724 273,00
TOTAL 273,00 273,00 273,00
SALDO A PAGAR 0,00