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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GILMARA DE BORTOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3482 Data de lançamento: 28/04/2026
Tipo de empenho: INDENIZAÇÕES
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. 52,75 52,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2026 Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. 52,75
30/04/2026 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA 52,75
05/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3482/2026 Gilmara de Bortoli - 24442 52,75
TOTAL 52,75 52,75 52,75
SALDO A PAGAR 0,00