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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 3636 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ESCOLARES
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Fio Cabo PP 2x1,5 6,97 209,10
8.00 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO 4,62 36,96
1.00 REFLETOR LED 200W 95,71 95,71
20.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X300 MM 0,28 5,60
2.00 PARAFUSO PONTA BROCA 12X3/4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO. 0,76 1,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 Fio Cabo PP 2x1,5 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO REFLETOR LED 200W ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X300 MM PARAFUSO PONTA BROCA 12X3/4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO. 348,89
TOTAL 348,89 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 348,89