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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3679 Data de lançamento: 06/05/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO 05.2026 757,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2026 FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO 05.2026 757,36
06/05/2026 FERIAS E RECISÕES 06/05 757,36
08/05/2026 Pagamento de Empenho 3679/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 757,36
TOTAL 757,36 757,36 757,36
SALDO A PAGAR 0,00