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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 3701 Data de lançamento: 07/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ESCOLARES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 CABO 7 PERNAS RIGIDO 10MM AZUL 16,11 112,77
24.00 CABO 7 PERNAS RIGIDO 10MM PRETO 16,11 386,64
11.00 CONECTOR PERFURANTE 14,79 162,69
2.00 ISOLADOR OLHAL 10,19 20,38
2.00 LUVA PVC 1 POL Finalidade: MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DA REDE TRIFÁSICA NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO 2,18 4,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2026 CABO 7 PERNAS RIGIDO 10MM AZUL CABO 7 PERNAS RIGIDO 10MM PRETO CONECTOR PERFURANTE ISOLADOR OLHAL LUVA PVC 1 POL Finalidade: MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DA REDE TRIFÁSICA NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO 686,84
TOTAL 686,84 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 686,84