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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3738 Data de lançamento: 08/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FLUIDO FREIO 76,86 76,86
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 156,54 156,54
1.00 FILTRO DE OLEO 197,22 197,22
1.00 FILTRO SECADOR 641,11 641,11
1.00 FILTRO DE AR EXTERNO 157,02 157,02
1.00 FILTRO DE AR INTERNO 79,94 79,94
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 313,05 313,05
1.00 JOGO FILTRO POLEM 198,00 198,00
1.00 CRISTALIZADOR 68,00 68,00
1.00 KIT LUBRIFICAÇÃO 82,00 82,00
3.00 KIT LIMPEZA Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 8759 80,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2026 FLUIDO FREIO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO SECADOR FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE COMBUSTIVEL JOGO FILTRO POLEM CRISTALIZADOR KIT LUBRIFICAÇÃO KIT LIMPEZA Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 8759 2.209,74
TOTAL 2.209,74 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.209,74