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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3786 Data de lançamento: 12/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE PACIENTES
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COXIM SUSPENÇÃO AMORTECEDOR 590,00 1.180,00
1.00 Suporte escape 46,00 46,00
2.00 Suporte escape intermediario 26,00 52,00
1.00 PALHETA DE BARABRISA - JOGO 140,00 140,00
1.00 PALHETA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARRO, FR 2600 8751 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2026 COXIM SUSPENÇÃO AMORTECEDOR Suporte escape Suporte escape intermediario PALHETA DE BARABRISA - JOGO PALHETA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARRO, FR 2600 8751 1.483,00
20/05/2026 Conforme DANFE Nº 890/66884954; REF. EMPENHO 3786/2026 23724 - Irmaos Maier Ltda 1.483,00
TOTAL 1.483,00 1.483,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.483,00