| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3818 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO14.05.2026 | 857,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO14.05.2026 | 857,39 | ||
| 13/05/2026 | REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS/RESCISÕES 13/05/2026 | 857,39 | ||
| 13/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: GAB-GABINETE E ASSESSORIAS, Centro de Custo: GAB-LIVRE | 64,30 | ||
| 14/05/2026 | Pagamento de Empenho 3818/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 793,09 | ||
| TOTAL | 857,39 | 857,39 | 857,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 13/05/2026 | 64,30 | Lançada | |
| TOTAL | 64,30 |