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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3826 Data de lançamento: 13/05/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: FAZENDA E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO14.05.2026 2.550,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2026 FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO14.05.2026 2.550,91
13/05/2026 REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS/RESCISÕES 13/05/2026 2.550,91
13/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: FAZ-CONTÁBIL, Centro de Custo: FAZ-LIVRE 225,55
14/05/2026 Pagamento de Empenho 3826/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.325,36
TOTAL 2.550,91 2.550,91 2.550,91
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE 13/05/2026 225,55 Lançada
TOTAL   225,55