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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3839 Data de lançamento: 13/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ESCOLARES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUPORTE FIXO 60,00 60,00
1.00 Transmissor Receptor HDMI Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS, PARA PEGAR O SINAL DO DVR NA TELEVISÃO SEM NECESSIDADE DE CABO. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2026 SUPORTE FIXO Transmissor Receptor HDMI Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS, PARA PEGAR O SINAL DO DVR NA TELEVISÃO SEM NECESSIDADE DE CABO. 510,00
TOTAL 510,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 510,00