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Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3892 Data de lançamento: 18/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TAMBOR DE FREIO RODA TRAZEIRO 790,00 1.580,00
2.00 REPARO DE FREIO TRASEIRO 160,00 320,00
2.00 JOGO REPARO DAS MOLAS DO FREIO 35,00 70,00
1.00 LONA DE FREIO 260,00 260,00
4.00 ROLETE DO PINO DO PATIM 35,00 140,00
2.00 PATIM FREIO TRASEIRO 180,00 360,00
65.00 REBITES 10X10 Finalidade: MICRO 7299 0,30 19,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2026 TAMBOR DE FREIO RODA TRAZEIRO REPARO DE FREIO TRASEIRO JOGO REPARO DAS MOLAS DO FREIO LONA DE FREIO ROLETE DO PINO DO PATIM PATIM FREIO TRASEIRO REBITES 10X10 Finalidade: MICRO 7299 2.749,50
TOTAL 2.749,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.749,50