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Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3899 Data de lançamento: 19/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
56.00 ÁGUA 2,50 140,00
4.00 CAFÉ SOLUVEL Finalidade: MANUTENÇÃO SMOT 46,35 185,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2026 ÁGUA CAFÉ SOLUVEL Finalidade: MANUTENÇÃO SMOT 325,40
TOTAL 325,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 325,40