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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 3960 Data de lançamento: 22/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA
Unidade: ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. TURISMO, ESPORTE E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.40 CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL 3,87 17,03
7.00 CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO 3,87 27,10
2.00 CANALETA SISTEMA X C/ADES S/DIVISORIA SCHNEIDER 2M 32,05 64,10
4.00 CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO 4,52 18,06
1.00 PEZZI TOMADA DUPLA 2P+T 20A BR 22,53 22,53
10.02 parafuso Philips 4,0X20 Finalidade: Aquisição de materiais para sala da Secretaria. 0,17 1,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2026 CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO CANALETA SISTEMA X C/ADES S/DIVISORIA SCHNEIDER 2M CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO PEZZI TOMADA DUPLA 2P+T 20A BR parafuso Philips 4,0X20 Finalidade: Aquisição de materiais para sala da Secretaria. 150,48
TOTAL 150,48 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 150,48