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Última atualização realizada em 29/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 4015 Data de lançamento: 26/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVE BOIA 88,92 88,92
5.00 ADAPTADOR FLANGE 40X1.1/2 POL 26,56 132,80
1.00 COLA CANO 8,30 8,30
4.00 JOELHO SOL 40MM 6,88 27,54
5.00 REGISTRO ESFERRA 40MM 31,50 157,50
1.00 TEE SOLDAVEL 40MM 11,85 11,85
90.00 CANO SD 40MM 18,93 1.703,71
3.00 COLA CANO Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO RINCÃO DOS VALOS LIGAÇÃO REDE DE ÁGUA ADELAR GOULART 7,91 23,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2026 CHAVE BOIA ADAPTADOR FLANGE 40X1.1/2 POL COLA CANO JOELHO SOL 40MM REGISTRO ESFERRA 40MM TEE SOLDAVEL 40MM CANO SD 40MM COLA CANO Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO RINCÃO DOS VALOS LIGAÇÃO REDE DE ÁGUA ADELAR GOULART 2.154,34
TOTAL 2.154,34 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.154,34