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Última atualização realizada em 29/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 4017 Data de lançamento: 26/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
41.40 CABO FLEXIVEL 2,5MM 3,25 134,55
20.00 CONECTOR EMENDA 3,70 74,01
10.00 CONECTOR PERFURANTE 14,79 147,90
4.00 RELÉ FOTO CELULA 55,55 222,20
5.00 REFLETOR LED 200W 95,71 478,55
1.00 REFLETOR LED 500W 235,78 235,78
4.00 CONECTOR EMENDA 3,70 14,80
2.00 LUMINARIA 225,76 451,52
2.00 RELÉ FOTO CELULA 55,55 111,10
1.00 PASSADOR FIO 15M 49,67 49,67
1.00 PONTEIRA PARAFUSADEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 5,65 5,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2026 CABO FLEXIVEL 2,5MM CONECTOR EMENDA CONECTOR PERFURANTE RELÉ FOTO CELULA REFLETOR LED 200W REFLETOR LED 500W CONECTOR EMENDA LUMINARIA RELÉ FOTO CELULA PASSADOR FIO 15M PONTEIRA PARAFUSADEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.925,73
TOTAL 1.925,73 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.925,73