| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 4373 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 297.78 | OLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10 Finalidade: Combustível Transporte Escolar VAN 8585 RECURSO PEATE | 7,45 | 2.218,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | OLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10 Finalidade: Combustível Transporte Escolar VAN 8585 RECURSO PEATE | 2.218,46 | ||
| 08/06/2026 | Conforme DANFE Nº 102/000301; 102/000306; REF. EMPENHO 4373/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 2.218,46 | ||
| TOTAL | 2.218,46 | 2.218,46 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.218,46 | |||