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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ODACIR MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4475 Data de lançamento: 03/06/2026
Tipo de empenho: INDENIZAÇÕES
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.93.01.03.00.00 - INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2026 Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. 50,00
03/06/2026 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN 50,00
08/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4475/2026 Odacir Martins da Silva - 25305 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00