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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4501 Data de lançamento: 03/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3118.00 TRANSPORTE ESCOLAR - trajeto inicia na Sede do Municipio passando pala granja Roesler, terra boa 1 (marcelo Rubin),Ildo Rossto, Granja Terra Boa 2(Tiago Rubert),Granja Paula Gatto, Granja Nelson Meinen,Zeca Librelotto,Manuel Barreiro, Agropecuaria Fabio Mendes,João Nogueira,Olegário da Rosa, Escola João Soares de Barros,Semildo Schiefelbein e Fortaleza dos Valos /200 dias previsto totalizando, 146 KM diária (turno da tarde)- veículo (ônibus) no minimo ano 2010 de fabricação, com lotação mínima 7,38 23.010,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2026 TRANSPORTE ESCOLAR - trajeto inicia na Sede do Municipio passando pala granja Roesler, terra boa 1 (marcelo Rubin),Ildo Rossto, Granja Terra Boa 2(Tiago Rubert),Granja Paula Gatto, Granja Nelson Meinen,Zeca Librelotto,Manuel Barreiro, Agropecuaria Fabio Mendes,João Nogueira,Olegário da Rosa, Escola João Soares de Barros,Semildo Schiefelbein e Fortaleza dos Valos /200 dias previsto totalizando, 146 KM diária (turno da tarde)- veículo (ônibus) no minimo ano 2010 de fabricação, com lotação mínima de 25 assentos Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PORTÃO/SÃO JUVENAL 23.010,84
11/06/2026 Conforme DANFE Nº 700/17; REF. EMPENHO 4501/2026 21890 - Fv Turismo Ltda 23.010,84
TOTAL 23.010,84 23.010,84 0,00
SALDO A PAGAR 23.010,84