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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4533 Data de lançamento: 08/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHA DE FREIO A DISCO 454,67 454,67
2.00 SENSOR DE DESGASTE LONA FREIO - SENSOR DE DESGASTE LONA FREIO 51,46 102,92
1.00 ARLA CLEAR 500 ML Finalidade: Peças para manutenção, para o veículo transporte escolar VAN 8585. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2026 PASTILHA DE FREIO A DISCO SENSOR DE DESGASTE LONA FREIO - SENSOR DE DESGASTE LONA FREIO ARLA CLEAR 500 ML Finalidade: Peças para manutenção, para o veículo transporte escolar VAN 8585. 677,59
10/06/2026 Conforme DANFE Nº 3/060063; REF. EMPENHO 4533/2026 28056 - APOMEDIL SA VEÍCULOS 677,59
TOTAL 677,59 677,59 0,00
SALDO A PAGAR 677,59