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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4584 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ESCOLARES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO.: Folha PM RESCISÃO E FÉRIAS 06.2026 2.178,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 FOLHA DE PGTO.: Folha PM RESCISÃO E FÉRIAS 06.2026 2.178,81
09/06/2026 Ref. Folha pgto/férias/rescisões 09/06 2.178,81
10/06/2026 Pagamento de Empenho 4584/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.178,81
TOTAL 2.178,81 2.178,81 2.178,81
SALDO A PAGAR 0,00