| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4584 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO.: Folha PM RESCISÃO E FÉRIAS 06.2026 | 2.178,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | FOLHA DE PGTO.: Folha PM RESCISÃO E FÉRIAS 06.2026 | 2.178,81 | ||
| 09/06/2026 | Ref. Folha pgto/férias/rescisões 09/06 | 2.178,81 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Empenho 4584/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.178,81 | ||
| TOTAL | 2.178,81 | 2.178,81 | 2.178,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||