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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4703 Data de lançamento: 11/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 BUCHA PVC 0,65 6,50
10.00 BUCHA PVC 0,15 1,50
1.00 JOELHO 90º SOLDÁVEL 4,30 4,30
4.00 LIXA MADEIRA 2,55 10,20
20.00 PARAFUSO 42X13 0,28 5,60
60.00 PARAFUSO 35X16 0,10 6,00
100.00 PARAFUSO 40X20 0,10 10,00
10.00 PARAFUSO 40X45 0,28 2,80
6.00 PARAFUSO 60X80 0,93 5,58
10.00 PARAFUSO 8X45MM 1,80 18,00
1.00 TEE Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA 6,95 6,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2026 BUCHA PVC BUCHA PVC JOELHO 90º SOLDÁVEL LIXA MADEIRA PARAFUSO 42X13 PARAFUSO 35X16 PARAFUSO 40X20 PARAFUSO 40X45 PARAFUSO 60X80 PARAFUSO 8X45MM TEE Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA 77,43
TOTAL 77,43 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 77,43