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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4726 Data de lançamento: 12/06/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: FAZENDA E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM férias 06.2026 2.845,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2026 FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM férias 06.2026 2.845,63
12/06/2026 FERIAS 12/06 2.845,63
12/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: FAZ-CADASTROS E ARRECADAÇÃO, Centro de Custo: FAZ-P.INT.TRIBUT. ESTADUAL 275,20
12/06/2026 Pagamento de Empenho 4726/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.570,43
TOTAL 2.845,63 2.845,63 2.845,63
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE 12/06/2026 275,20 Lançada
TOTAL   275,20