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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4764 Data de lançamento: 16/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 18 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RECAPAGEM PNEU A QUENTE MODELO 215/75 R17.5 MISTO Finalidade: Recapagem pneu para VAN 7830 340,00 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2026 RECAPAGEM PNEU A QUENTE MODELO 215/75 R17.5 MISTO Finalidade: Recapagem pneu para VAN 7830 340,00
06/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/2923; REF. EMPENHO 4764/2026 28230 - GUERRA PNEUS LTDA 340,00
10/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2026 GUERRA PNEUS LTDA - 28230 323,68
10/07/2026 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4764/2026 16,32
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 10/07/2026 16,32 6169/2026 Lançada
TOTAL   16,32