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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4774 Data de lançamento: 16/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Viagem Finalidade: SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VIAGEM COM DESTINO AO ENCONTRO DO GRUPO VIVER SORRINDO, OCORRIDO NO DIA 7/06/2026, EM SALTO DO JACUÍ. 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2026 Viagem Finalidade: SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VIAGEM COM DESTINO AO ENCONTRO DO GRUPO VIVER SORRINDO, OCORRIDO NO DIA 7/06/2026, EM SALTO DO JACUÍ. 750,00
26/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/252; REF. EMPENHO 4774/2026 27240 - FREITAS E FEDER LTDA ME 750,00
02/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4774/2026 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00